通知公告
关于九三学社杭州市委员会2020年度部门预算执行审计整改落实情况的公告

        2021年10月9日至10月29日,杭州市审计局对九三学社杭州市委员会(以下简称社市委)2020年度部门预算执行等情况进行了审计,并出具了《审计报告》。社市委领导高度重视,认真研究部署,全力抓好审计整改落实,扎实推进整改工作。截至2022年10月底,两项整改事项均已完成整改。现将审计整改事项公告如下:


        一、完善相关内控制度,规范管理。根据市财政局相关文件精神,结合审计报告中对于账务处理内控和成员活动经费管理要求,社市委2022年先后修订完善了包括社员活动经费管理办法、会议管理办法、培训管理办法、公务差旅审批办法、自行采购管理办法、合同管理办法等6项内控管理制度,进一步规范管理行为,完善内控管理流程,强化风险防控机制。


        二、加强内部监督力度,落实整改。社市委办公室在2022年7月下发半年度经费执行情况自查表,要求全市各基层组织对半年度成员活动费使用情况进行对照自查,并抽取拱墅区基层委及其所属支社进行现场检查;充分发挥社市委监督委员会内部监督作用,通过组织工作巡查、经费使用情况巡查等抓手,对标对表社市委内控制度手册和社员活动经费管理要求对基层组织成员活动费的使用台账进行抽查,及时对发现问题督促整改,加强对成员活动开展和经费使用情况的日常监督力度。


        三、组织专题业务培训,增强意识。利用机关例会多次组织社市委机关干部学习内控制度手册相关管理制度,强化机关干部的规则意识,确保制度可以执行到位;通过举办骨干培训班、城区工作联系会议等方式,对各基层组织进行社员活动经费管理相关问题和制度的专题培训,提升基层组织内控管理能力,确保成员活动经费使用合理合规。


        九三学社杭州市委员会将以本次审计整改为新起点,始终以严的精神、实的措施抓好后续整改工作,落实长效机制,持续巩固深化审计整改成果,切实将整改成果转化运用到社市委各项工作中。



九三学社杭州市委员会

2022年12月8日


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